云南省水利水电建设管理与质量安全中心2025年度部门决算

发布时间: 2026-08-19 21:14:22         【字体:

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南省水利水电建设管理与质量安全中心是隶属于云南省水利厅的公益一类事业单位。主要职责是:承担水利水电工程质量监督具体工作;承担水利水电建设工程的安全管理具体工作;负责为水利工程建设项目稽察提供技术支撑;实施水利工程经济定额管理、造价管理。

二、基本情况

(一)机构设置情况

云南省水利水电建设管理与质量安全中心共设置4个内设机构,包括:综合科、稽察科、质量监督科、安全生产管理科。

云南省水利水电建设管理与质量安全中心为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

云南省水利水电建设管理与质量安全中心作为云南省水利厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省水利水电建设管理与质量安全中心2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员13人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

云南省水利水电建设管理与质量安全中心2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人(离休0人,退休8人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.对滇中引水工程27个参建单位质量体系进行复核,对关键工作面实体工程质量进行检查,对133个参建单位质量终身责任制备案情况检查。对滇中引水二期配套工程、曲靖市黑滩河水库、石屏灌区、弥泸灌区、耿马灌区、保山坝灌区、腾冲灌区7件大型工程开展专项巡查;完成腾冲灌区等14件大型工程日常巡查35次。

2.以“四不两直”方式完成水利建设项目安全生产监督检查20件。

3.完成梁河县湾中河水库工程等9件水利工程稽察。

4.组织完成2025年度水利专业二级造价工程师职业资格考试。

5.完成31家水利工程乙级质量检测单位资质新申请、扩项或延续的现场复核认定工作,参与乙级水利工程质量检测单位开展“双随机、一公开”监督检查工作。

6.开展永善县、绥江县、水富市包保责任制工作,配合厅完成防汛专项检查、取水许可制度抽查等。

 

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

云南省水利水电建设管理与质量安全中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省水利水电建设管理与质量安全中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水利水电建设管理与质量安全中心2025年度收入合计4857386.44元。其中:财政拨款收入4857386.44元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加318127.77元,增长7.01%。其中:财政拨款收入增加318127.77元,增长7.01%,主要原因是人员经费及项目经费(滇中二期工作经费)增加。

 

 

二、支出决算情况说明

云南省水利水电建设管理与质量安全中心2025年度支出合计4857386.44元。其中:基本支出2791701.99元,占总支出的57.47%;项目支出2065684.45元,占总支出的42.53%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加318127.77元,增长7.01%。其中:基本支出增加124157.62元,增长4.65%,主要原因是人员增加,工资及社保缴费增加;项目支出增加193970.15元,增长10.36%;主要原因是滇中引水二期工作经费增加。

 

 

(一)基本支出情况

2025年度用于保障云南省水利水电建设管理与质量安全中心机构正常运转的日常支出2791701.99元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2655576.12元,占基本支出的95.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136125.87元,占基本支出的4.88%。人均公用经费支出10471.22元。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障云南省水利水电建设管理与质量安全中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2065684.45元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

水利行业管理专项经费110373.00元,主要用于云南省水利二级造价工程师执业资格考试题库及乙级水利工程质量检测单位资质认定。

安全质量监督、稽察造价定额专项经费1403311.45元,主要用于在建大型项目年度巡查、部分水利工程的安全监督、稽察。

其他人员支出552000.00元,主要用于外聘人员工资。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水利水电建设管理与质量安全中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4857386.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加318127.77元,增长7.01%,完成年初预算的100.67%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出299246.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%,完成年初预算的107.66%。主要用于养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费用的缴纳;预决算差异的主要原因是年度人员增减变化,社保费用动态调整。

9.卫生健康(类)支出275297.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%,完成年初预算的99.59%。主要用于缴纳职工的医疗保险缴费;预决算差异的主要原因是年度人员增减变化,医疗保险费用动态调整。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出4098613.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.38%,完成年初预算的100.63%。主要用于单位人员工资福利及公用经费支出;预决算差异的主要原因是年度人员增减变化,造成工资福利费用及公用经费动态调整。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出184229.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%,完成年初预算的93.16%。主要用于住房公积金的缴纳;预决算差异的主要原因是年度人员增减变化,住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

 

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。上年无此项支出。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为2000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为2000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化的主要原因是云南省水利水电建设管理与质量安全中心2024年度、2025年度均无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水利水电建设管理与质量安全中心2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,云南省水利水电建设管理与质量安全中心资产总额1074820.22元,其中,流动资产2.62元,固定资产1073817.92元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产999.68元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少95977.87元,其中固定资产减少88204.80元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋30.88平方米,账面原值533136.00元,实现资产使用收入11900.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务时发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出以外安排的专项支出。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

相关附件:

1.云南省水利水电建设管理与质量安全中心2025年决算公开附表

2.云南省水利水电建设管理与质量安全中心2025年度国有资产使用情况表

3.云南省水利水电建设管理与质量安全中心2025年决算绩效自评报告

  • 省政府相关网站
  • 全国有关水利网站
  • 省市有关水利网站
  • 云南省有关水利网站
主办单位:云南省水利厅 技术支持:云南网 承办单位:云南省水利厅办公室 滇ICP备18007151号-3 政府网站标识码:5300000024 办公电话:0871-63631975 滇公网安备 53010202000810号