云南省水文水资源局曲靖分局2025年度部门决算

发布时间: 2026-08-21 11:18:06         【字体:

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南省水文水资源局曲靖分局为云南省水利厅直属全额拨款公益一类事业单位,主要职责:开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文监测和预报;参与实施最严格水资源管理制度;承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

云南省水文水资源局曲靖分局共设置8个内设机构,包括:办公室、计划财务科、人事科、水情水资源科、水文监测科、站网建设科、水质监测科、科技信息科。

云南省水文水资源局曲靖分局为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

云南省水文水资源局曲靖分局作为云南省水利厅的三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局曲靖分局2025年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员51人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

云南省水文水资源局曲靖分局2025年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人(离休0人,退休31人)。年末遗属6人。

车辆编制5辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。

三、重点工作概述

一是完成国家基本水文站提档升级等工程的验收及问题整改,完成中小河流重点洪水易发区水文应急监测(二期)前期工作。黄梨树、九龙水文站功能恢复重建取得积极进展,“十五五”规划建设项目站点踏勘选址及方案编制有序开展。二是精准服务水旱灾害防御,对曲靖市河道水情和水情趋势开展分析研判,有效应对南盘江编号洪水及多轮强降雨。高质量完成水库水文资料整编、水资源公报编制、车马碧水库抗旱保供调度运行分析、最严格水资源管理制度考核技术支撑等任务。三是圆满完成汛前准备、超标洪水预案修订、应急演练及安全隐患排查整改。按期完成常规水质水生态监测评价,开展阿岗水库、车马碧水库等新增断面及地下水、农村饮水的监测调查。河道地形测量按期推进,持续开展珠江源头区、九龙瀑布等重点区域水文水生态调查监测,精准及时发布洪水预警。四是安全生产标准化二级达标复审换证顺利完成。制度“废改立”工作取得实质性成效,科研合作取得突破,杨柳、榕峰水文站在远程自动测控、无人智能缆道应用上取得阶段性成效。

 

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

云南省水文水资源局曲靖分局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省水文水资源局曲靖分局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局曲靖分局2025年度收入合计14,605,385.26元。其中:财政拨款收入14,305,385.26元,占总收入的97.95%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入300,000.00元,占总收入的2.05%。

与上年相比,收入合计减少1,953,608.92元,下降11.80%。其中:财政拨款收入增加770,267.27元,增长5.69%;无上级补助收入;事业收入减少625,281.46元,下降100.00%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少2,098,594.73元,下降87.49%。财政拨款增加的主要原因是养老保险缴费支出、医疗保险支出、人员工资支出及住房公积金支出正常增加;事业收入下降的主要原因是2025年按照部门预算编报口径,事业收入全部纳入非税收入申报,故事业收入减少;其他收入减少的主要原因是2025年地方指令性工作减少,故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局曲靖分局2025年度支出合计15,875,742.20元。其中:基本支出12,467,453.44元,占总支出的78.53%;项目支出3,408,288.76元,占总支出的21.47%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加390,131.36元,增长2.52%。其中:基本支出增加1,386,116.55元,增长12.51%;项目支出减少995,985.19元,下降22.61%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是养老保险缴费支出、医疗保险支出、人员工资支出及住房公积金支出正常增加。项目支出减少的主要原因是2025年地方指令性工作减少,使本年项目支出决算减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障云南省水文水资源局曲靖分局机构正常运转的日常支出12,467,453.44元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,173,320.73元,占基本支出的89.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,294,132.71元,占基本支出的10.38%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障云南省水文水资源局曲靖分局为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,408,288.76元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.水资源节约管理与保护项目经费280,100.00元,主要用于水资源调查评价和水资源规划,水功能区监督管理,水资源公报发布,地下水资源管理,水资源论证等支出。

2.水质监测项目经费62,400.00元,主要用于水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,水样采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编等支出。

3.水文测报项目经费1,421,909.96元,主要用于水文测验、水文情报预报、河道监测、水量调度监测、水文业务管理、水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等支出。

4.其他人员支出项目经费1,133,878.80元,主要用于保障外聘人员经费,按规定落实外聘人员各项待遇,确保曲靖分局测站设施设备安全及正常运行,保障部门正常运转。

5.水文水资源服务支出经费360,000.00元,主要用于保障分局水文测验、水文情报预报、河道监测、水量调度监测、水文业务管理、水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护经费等支出。

6.房屋出租出借收入安排的支出专项经费150,000.00元,主要用于分局老基地办公用房的日常维修维护等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局曲靖分局2025年度一般公共预算财政拨款支出14,305,385.26元,占本年支出合计的90.11%。与上年相比增加770,267.27元,增长5.69%,完成年初预算的104.02%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出1,288,527.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%,完成年初预算的117.79%,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出1,211,637.12元;事业单位离退休公用经费17,280.00元;其他社会保障和就业支出59,610.60元;造成预决算差异的主要原因是年内相关人员基本工资变动,基本养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康(类)支出906,647.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%,完成年初预算的112.03%,主要用于事业单位医疗经费缴纳469,194.66元;公务员医疗补助415,108.64元;其他行政事业单位医疗支出22,344.00元;造成预决算差异的主要原因是年内相关人员基本工资变动,基本医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出11,288,040.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.91%,完成年初预算的101.69%。主要用于单位职工工资、公用支出及各类项目支出;造成预决算差异的主要原因是年内相关人员变动时按要求动态更新预算信息,追加调整预算经费形成差异。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出822,169.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%,完成年初预算的109.80%,主要用于按相关规定比例为在职职工缴纳住房公积金;造成预决算差异的主要原因是年内相关人员基本工资变动,住房公积金缴费基数增加。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为122,500.00元,决算为122,500.00元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为122,500.00元,决算为122,500.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为122,500.00元,支出决算为122,500.00元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为122,500.00元,决算为122,500.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是全面落实厉行节约相关要求,严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数的主要原因是全面落实厉行节约相关要求,严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展水质监测、水文测报、水资源节约管理与保护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局曲靖分局2025年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化,主要原因是云南省水文水资源局曲靖分局为非行政、非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,云南省水文水资源局曲靖分局资产总额50,268,075.58元,其中,流动资产1,415,054.69元,固定资产21,882,112.51元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产75,486.95元(净值),其他资产26,895,421.43元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3,146,018.85元,其中固定资产减少35,075.39元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆、账面原值472,803.68元,报废报损资产0项、账面原值0.00元,实现资产处置收入2,686.73元;出租房屋785.66平方米,账面原值954,718.54元,实现资产使用收入392,985.96元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额152,370.00元,其中:政府采购货物支出9,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出142,570.00元。授予中小企业合同金额24,761.00元,其中:授予小微企业合同金额24,761.00元。

四、单位绩效自评情况

云南省水文水资源局曲靖分局整体支出绩效由上级主管单位云南省水利厅统一公开,云南省水文水资源局曲靖分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。

单位绩效自评情况详见附表。(附表13—17)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是指一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、水资源节约管理与保护:反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,水功能区监督管理,地下水资源管理,水资源论证等。

三、水质监测:反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。

四、水文测报:反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报,水文测验,水文情报预报,河道监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制,水文资料整编及水文设施运行维护等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

相关附件:

1.云南省水文水资源局曲靖分局2025年度部门决算表

2.云南省水文水资源局曲靖分局2025年度国有资产使用情况表

3.云南省水文水资源局曲靖分局2025年度绩效自评情况表

  • 省政府相关网站
  • 全国有关水利网站
  • 省市有关水利网站
  • 云南省有关水利网站
主办单位:云南省水利厅 技术支持:云南网 承办单位:云南省水利厅办公室 滇ICP备18007151号-3 政府网站标识码:5300000024 办公电话:0871-63631975 滇公网安备 53010202000810号