云南省水文水资源局昆明分局2025年度部门决算

发布时间: 2026-08-21 14:40:36         【字体:

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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南省水文水资源局昆明分局为公益一类事业单位,主要职责为开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设;水文监测和预报;参与实施最严格水资源管理制度;承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

云南省水文水资源局昆明分局共设置8个内设机构,包括:办公室、人事科、计划财务科、水文监测科、水情水资源科、站网建设科、科技信息科、水质监测科。

云南省水文水资源局昆明分局为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

云南省水文水资源局昆明分局作为云南省水利厅的三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局昆明分局2025年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员61人,机关和事业工人7人;经费自理人员0人。

云南省水文水资源局昆明分局2025年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人(离休0人,退休36人)。年末遗属11人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

一是面对2025年“旱涝交替”的极端水情,分局深化防汛“1262”预警叫应机制,聚焦重点流域与重要水库,加密监测频次、优化预报模型。全年累计发布预警预报信息13.78万条次,完成千余站次洪水作业预报,成功支撑滇池流域联排联调、主城区内涝处置等核心工作,在7条河流8个水文站出现建站以来最高洪水位的严峻考验中,筑牢防汛减灾与抗旱保供水安全防线。

二是全力推进受工程影响水文站点的恢复重建工作。三岔河水文站按设计方案全面完成恢复建设并投入试运行,北羊街新建水文站顺利完成设备移交与功能验收。两个站点的落地投用,进一步完善了全市水文监测网络布局,为水文站网规范化、法治化管理发挥了积极示范作用。

三是省级科技项目建设成效显著:“滇池湖泊生态系统云南省野外观测研究站”通过省科技厅验收并获评“优”等级;3项省级水利科技项目顺利结题,成果为松华坝水库保护、饮用水源地安全、滇池微塑料污染防控提供关键技术支撑。同时,“我与滇池”科普项目走进高校,通过线下课程讲授推动滇池保护理念深入人心,构建起“科研+科普”的良性互动格局。

四是严守安全生产底线,全方位织密风险防范网络。持续巩固安全生产标准化建设成果,编制专项方案并完成延期复审;软硬件同步发力,硬件上完成网络安全改造,软件上开发水文气象耦合预报系统、定期开展应急监测演练;对重大风险源实行“一源一案”管理,构建全链条风险管控体系,为昆明水文工作平稳运行保驾护航。

 

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

云南省水文水资源局昆明分局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省水文水资源局昆明分局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局昆明分局2025年度收入合计21,771,404.82元。其中:财政拨款收入20,771,404.82元,占总收入的95.41%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,000,000.00元,占总收入的4.59%。

与上年相比,收入合计减少1,826,249.92元,下降7.74%。其中:财政拨款收入增加2,170,182.93元,增长11.67%;无上级补助收入;事业收入减少1,933,132.85元,下降100.00%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少2,063,300.00元,下降67.36%。主要原因:一是2025年度我单位依据财政及主管部门要求将往年度事业收入调整为非税收入上缴财政,事业收入减少;二是新增第二批高层次科技人才培养引进专项资金项目,财政拨款收入增加;三是单位的人员工资随政策及职级变动,伴随人员工资、社保、公积金等经费增加。总体收入及其他收入较上年减少的原因是本年未收到滇池流域生态项目拨款。

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局昆明分局2025年度支出合计21,934,991.44元。其中:基本支出16,623,188.58元,占总支出的75.78%;项目支出5,311,802.86元,占总支出的24.22%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加1,799,379.10元,增长8.94%。其中:基本支出增加751,526.42元,增长4.74%;项目支出增加1,047,852.68元,增长24.57%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:一是人员职级随工资变动,社保、公积金等经费增加使单位的人员经费增加;二是本年新增水文水资源服务支出项目经费,因此总支出增加。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障云南省水文水资源局昆明分局机构正常运转的日常支出16,623,188.58元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,261,439.88元,占基本支出的91.81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,361,748.70元,占基本支出的8.19%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障云南省水文水资源局昆明分局为完成特定事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,311,802.86元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

2025年第二批高层次科技人才培养引进专项资金项目经费58,470.00元,主要用于“我与滇池”科普课程开发应用项目的支出。

水文水资源服务支出项目经费1,956,423.34元,主要用于组织开展水文监测和预报,提高水文行业专业技术业务能力;完成年度分局水文监测调查设备的配置和水文基础设施改造,保障水文工作的正常开展。

水资源和水土保持管理项目经费533,045.00元,主要用于国家重要水质站、省级河(湖)长水域、省级重要水源地等地表水水质采样、监测工作,保障中小河流雨量站、水文站、水位站等设备安全、运转正常。

水文测报专项项目经费1,313,850.75元,主要用于保障辖区内国家基本站、委托雨量站的正常运行,完成水文资料的整理、汇编、完成水情报汛设施设备改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局昆明分局2025年度一般公共预算财政拨款支出20,771,404.82元,占本年支出合计的94.70%。与上年相比增加2,170,182.93元,增长11.67%,完成年初预算的101.41%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出58,470.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,年初无此项预算。主要用于“我与滇池”科普课程开发应用项目;造成预决算差异的主要原因是年度预算编制阶段,该事项尚未获批,项目为新增科研项目工作,不在年初既定预算范畴。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出1,713,715.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%,完成年初预算的117.69%。主要用于单位在职职工养老保险、工伤保险和失业保险缴费;造成预决算差异的主要原因是人员工资随政策变动增资,各项社会保险基数增加。

9.卫生健康(类)支出1,526,939.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%,完成年初预算的87.00%。主要用于单位在职职工医疗保险缴费;造成预决算差异的主要原因是本年在职人员退休1人,调出2人,医疗保险支出减少。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出16,392,517.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.92%,完成年初预算的100.81%。主要用于单位辖区内水文水资源监测站网的运行维护、水文监测和预报工作任务、保障单位正常运转及在职职工正常工资发放、社保费缴纳的支出;造成预决算差异的主要原因是2025年度人员工资福利支出及其他工资福利支出按照实际情况发放,较年初预算有差额,造成预决算差异。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出1,079,762.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%,完成年初预算的106.84%。主要用于单位在职职工住房公积金缴纳;造成预决算差异的主要原因是在职人员工资职级变动,对应调整公积金缴费基数。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,900.00元,决算为39,091.50元,完成年初预算的85.17%;支出决算较上年增加2,035.01元,增长5.49%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为38,500.00元,决算为38,498.50元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.48%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为7,400.00元,决算为593.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.52%,完成年初预算的8.01%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,452.01元,增长9.85%;公务接待费支出决算较上年减少1,417.00元,下降70.50%;具体是国内接待费支出决算593.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,417.00元,下降70.50%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,900.00元,支出决算为39,091.50元,完成年初预算的85.17%,支出决算较上年增加2,035.01元,增长5.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为38,500.00元,决算为38,498.50元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为7,400.00元,决算为593.00元,完成年初预算的8.01%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是云南省水文水资源局昆明分局严格落实厉行节约的要求,严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加3,452.01元,增长9.85%;公务接待费支出决算减少1,417.00元,下降70.50%,具体是国内接待费支出决算593.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,417.00元,下降70.50%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:由于公务用车车辆工况老化,车辆燃料费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展水文测量、设备维修维护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关单位发函来访事项发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局昆明分局2025年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化,主要原因是:本单位为非行政、非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,云南省水文水资源局昆明分局资产总额82,729,920.61元,其中,流动资产11,714,376.59元,固定资产59,145,344.51元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程2,033,211.75元,无形资产4,782,537.07元(净值),其他资产5,054,450.69元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少14,682,335.96元,其中固定资产减少6,676,356.70元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元(国有资产占有使用情况表详见附表)。

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额806,998.50元,其中:政府采购货物支出20,440.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出786,558.50元。授予中小企业合同金额277,700.00元,其中:授予小微企业合同金额277,700.00元。

四、单位绩效自评情况

云南省水文水资源局昆明分局部门整体支出绩效由上级主管单位云南省水利厅统一公开,云南省水文水资源局昆明分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表(附表13—17)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、水质监测:反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。

三、水文测报:反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报,水文测验,水文情报预报,河道监测,水量调度监测,水文业务管理,水文资料整编及水文设施运行维护等。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

相关附件:

1.云南省水文水资源局昆明分局2025年度部门决算表

2.云南省水文水资源局昆明分局2025年度国有资产使用情况表

3.云南省水文水资源局昆明分局2025年度绩效自评情况表

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