云南省水利水电勘测设计研究院2025年度部门决算

发布时间: 2026-08-21 15:33:43         【字体:

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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南省水利水电勘测设计研究院成立于1964年,是云南省水利厅所属公益二类事业单位,主要职责为参与编制云南省水利规划;承担防汛、抗旱、抗震等专业技术支撑工作;负责云南省河长(湖长)制研究与培训主要技术工作;承担水利工程的勘测设计研究工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

云南省水利水电勘测设计研究院共设置16个内设机构,包括:办公室、人事处、党委办公室(党群工作办公室)、生产经营处、财务处、科技处、监审室、质量安全处、设计分院、水利大数据中心、技术服务中心、规划分院、空间信息分院(水利数字孪生研究中心)、地质分院、生态环境分院(高原湖泊研究院)、试验检测中心。

云南省水利水电勘测设计研究院为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

云南省水利水电勘测设计研究院作为云南省水利厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省水利水电勘测设计研究院2025年末编制内实有人员308人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员295人,机关和事业工人13人;经费自理人员0人。

云南省水利水电勘测设计研究院2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计5人(离休3人,退休2人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员283人(离休0人,退休283人)。年末学生0人。年末遗属31人。

车辆编制41辆,在编实有车辆16辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)技术支撑与行业引领持续深化。聚焦绿色发展与行业标准,核心技术水平持续提升。一是在潞江坝灌区等工程中开展“零”弃渣绿色设计工作,总结并形成研究报告。二是协同经济定额站,挑选13个地州的30多个水利工程项目,开展我省概(估)算编制补充规定的测算工作,编制测算报告,并初步拟订补充规定的相关内容。三是与校企开展紧密协作,聚力构建“智能设计”革新技术体系,通过智能校审强化过程管控、智能出图提升作业效能,全面赋能设计工作提质增效;同时深度参与空气压缩储能项目建设,以“绿色设计”实践助力生态保护工作落地见效。

(二)生产经营与项目支撑扎实有效。梳理建立了项目运行管理库,厘清了2025年项目推进重点顺序。高质量推动云南省“十五五”水安全保障规划编制,奋力加快重大规划编制,努力加快推进院重点项目。一是牵头编制《云南省“十五五”水安全保障规划》及8个重大专题、11个专项实施方案,配合水规总院、流域委完成流域水资源利用与保护规划及综合规划等工作。二是重点完成了12件大型灌区阶段性勘察工作,技术保障了潞江坝灌区、瑞丽江灌区等13件水源工程和罗师、景镇、小黑江等9件灌区工程前期工作。三是承担滇中引水、潞江坝、景腊灌区等省级重点及以上项目设计任务58件。四是水利大数据中心成立,配合编制“十五五”信息化篇章,完成景腊灌区、大勐统河灌区等水利工程信息化设计70余件和瑞丽江灌区、潞江坝灌区等数字孪生专题设计20余件。

(三)科技创新与成果转化稳步推进。科技创新体系逐步完善。年初印发自主立项、科技成果转化、科技创新激励等5项管理制度。科技成果丰硕,以第一作者发表论文72篇,申请专利5项、软件著作权7项,出版专著5部,参编3项团标、4项技术入选部省级先进实用技术推广目录,获云南省优秀工程勘察设计奖18项。科技宣传活动形式多样,组织4名院士在云南开展科技活动,策划院士讲座2场,科技讲座2次,科普活动2次,策划推出《云岭治水记》纪录片,协助行业主管部门开展“网上会诊”直播。

 

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

云南省水利水电勘测设计研究院2025年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省水利水电勘测设计研究院2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水利水电勘测设计研究院2025年度收入合计159,845,964.77元。其中:财政拨款收入45,924,460.60元,占总收入的28.73%;无上级补助收入;事业收入113,429,303.88元(含教育收费0.00元),占总收入的70.96%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入492,200.29元,占总收入的0.31%。

与上年相比,收入合计减少174,489,894.46元,下降52.19%。其中:财政拨款收入增加1,367,121.97元,增长3.07%;无上级补助收入;事业收入减少172,626,388.09元,下降60.35%;经营收入减少228,763.65元,下降100.00%;无附属单位上缴收入;其他收入减少3,001,864.69元,下降85.91%。主要原因:一是基本支出动态调整及养老保险、医疗保险清算造成财政拨款收入增加;二是事业收入受市场环境影响,较上年大幅度减少;三是后勤服务中心完成注销工作,2025年没有经营收入;四是2025年受银行存款利率影响,利息收入大幅度减少。

二、支出决算情况说明

云南省水利水电勘测设计研究院2025年度支出合计211,393,312.82元。其中:基本支出108,662,350.39元,占总支出的51.40%;项目支出102,730,962.43元,占总支出的48.60%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加40,230,407.32元,增长23.50%。其中:基本支出增加4,063,800.87元,增长3.89%;项目支出增加36,183,168.45元,增长54.37%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。增加的主要原因:一是基本支出动态调整及养老保险、医疗保险清算造成基本支出增加;二是向设计院有限公司增资导致项目支出增加。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障云南省水利水电勘测设计研究院机构正常运转的日常支出108,662,350.39元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出97,061,564.16元,占基本支出的89.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,600,786.23元,占基本支出的10.68%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障云南省水利水电勘测设计研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出102,730,962.43元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:水利前期工作项目经费12,000.00元,主要用于2025年省委组织部牵头人才发展专项资金支出。重点研发计划项目经费205,067.53元,主要用于2025年第一批重点研发(社会发展)专项资金支出。政府特殊津贴项目经费30,000.00元,主要用于有突出贡献专业技术人才经费支出。水资源和水土保持管理项目经费683,689.73元,主要用于开展重点高原湖泊保护治理工作支出。水利水电勘测设计项目专项经费101,800,205.17元,主要用于编制水利规划、承担水利工程勘测设计研究等专业技术工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水利水电勘测设计研究院2025年度一般公共预算财政拨款支出45,924,460.60元,占本年支出合计的21.72%。与上年相比增加1,367,121.97元,增长3.07%,完成年初预算的122.30%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出205,067.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,年初无此项预算。主要用于2025年第一批重点研发(社会发展)专项资金;造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中,省科技厅安排重点研发项目专项资金,不纳入本单位预算编报。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出6,738,360.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.67%,完成年初预算的172.54%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是单位人员动态变动调整,导致基本养老保险缴费较年初预算增加。

9.卫生健康(类)支出7,341,746.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.99%,完成年初预算的148.60%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是单位人员动态变动调整,导致职工基本医疗保险缴费较年初预算增加。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出28,991,642.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.13%,完成年初预算的111.27%。主要用于开展水利规划、勘测、设计、科研等专业技术工作支出。造成预决算差异的主要原因是2025年公开招录25人,新进人员正常工资清算导致支出增加。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出2,647,642.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%,完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位职工住房公积金缴费支出;全年预决算无差异。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,300.00元,决算为70,442.00元,完成年初预算的43.94%;支出决算较上年增加70,442.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为63,300.00元,决算为63,300.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.86%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为97,000.00元,决算为7,142.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.14%,完成年初预算的7.36%。

因公出国(境)费用支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加63,300.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加7,142.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算7,142.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加7,142.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无变化,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,300.00元,支出决算为70,442.00元,完成年初预算的43.94%,支出决算较上年增加70,442.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为63,300.00元,决算为63,300.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为97,000.00元,决算为7,142.00元,完成年初预算的7.36%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求,严格执行各项经费开支标准,压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算无变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算无变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加63,300.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加7,142.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算7,142.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加7,142.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无变化,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元,2025年公务用车运行维护费较2024年增加的原因主要是设计院购置车辆5辆,省财政厅根据规定核拨公车运行维护费63,300.00元。公务接待费按照实际发生金额列支,共发生2批次国内公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆5辆。根据《云南省机关事务管理局关于同意省水利水电勘测设计研究院购置车辆的函》(云管函〔2025〕198号),设计院购置车辆5辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展水利规划、勘测、设计、科研等专业技术工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次72人(其中:外事接待人次0人)。主要用于业主单位业务对接及水利项目可研、初设等专家评审、技术咨询相关工作,产生的接待2批次,共计72人发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水利水电勘测设计研究院2025年机关运行经费支出0.00元,与上年无变化,上年无此项支出。主要原因是设计院为公益二类事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,云南省水利水电勘测设计研究院资产总额1,197,428,559.11元,其中,流动资产743,970,833.35元,固定资产68,315,703.22元(净值),对外投资及有价证券370,168,404.13元,在建工程0元,无形资产10,956,623.39元(净值),其他资产4,016,995.02元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少34,856,322.42元,其中固定资产减少6,425,263.23元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产108项,账面原值1,166,283.91元,实现资产处置收入0元;出租房屋9,160.12平方米,账面原值27,505,896.40元,实现资产使用收入887,587.31元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额5,922,090.38元,其中:政府采购货物支出3,637,759.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2,284,331.38元。授予中小企业合同金额2,754,698.62元,其中:授予小微企业合同金额2,128,086.62元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

相关附件:

1.云南省水利水电勘测设计研究院2025年决算公开附表

2.云南省水利水电勘测设计研究院2025年度国有资产使用情况表

3.云南省水利水电勘测设计研究院2025年决算绩效自评报告

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