目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责全省水土保持生态环境监测工作;主要承担全省水土保持监测规划、监测网络建设及运行管理、全省和重点区域水土流失动态监测、水土保持信息化监管监测、重大水土流失违法事件监测、监测成果评价、水土保持监测公告公报编制、监测技术指导和培训推广应用;协助水土保持监督执法、水土保持设施验收核查、水土保持调查等;承办上级交办的其他工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
云南省水土保持生态环境监测总站共设置0个内设机构,无分支机构。
云南省水土保持生态环境监测总站为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
云南省水土保持生态环境监测总站作为云南省水利厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水土保持生态环境监测总站2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员10人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
云南省水土保持生态环境监测总站2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.持续强化监测站点运行管理。一是完成2024年站点监测资料收集及成果整编。二是落实省统管、州(市)监管、县主管的监测站点运行管理责任,完成2025年23个监测站点运行管理合同签订及运行经费全部拨付。三是启动谋划省级监测站点优化布局工作,编制《云南省水土保持监测站点优化布局实施方案》(初稿)。加强监测站点资产管理,开展固定资产盘点工作。四是加强技术指导,开展监测站点运行管理改革创新和监测设施计量试点工作。
2.有序推进年度水土流失动态监测。及时分发2024年动态监测成果数据和云南省监测成果涉及重点治理图斑库,组织开展全省全口径水土保持措施调查,持续开展全省典型林分林下盖度观测,为植被覆盖与生物措施因子优化提供科学依据。截至目前,已完成两批次观测任务,获取24期完整观测数据。组织开展《水土保持措施综合治理标准图集》编制。
3.常态化推进水土保持遥感监管及信息化应用。一是完成2024年水土保持监管信息化应用工作总结并上报。二是加强水土保持数据信息录入。全省共录入生产建设项目方案信息1517个、监测季报491份、自主验收项目21个,重点工程实施方案录入39个。三是组织市县两级持续跟踪2024年遥感监管发现的528个违法违规项目的整改,截至目前已完成351个违法违规项目整改情况的信息录入。四是同步组织市县两级加入2025年遥感监管工作组,完成2025年省级第一批次遥感监管图斑解译成果下发。五是开展曲靖、昭通遥感疑似违法违规图斑现场复核技术指导工作。
4.大力加强生产建设项目监测管理。一是收集生产建设项目监测资料,整理汇总分析,印发省级及以上生产建设项目水土保持监测工作情况通报4期,督促建设单位和监测单位规范水土保持监测工作。二是及时向厅反馈监测季报“三色评价”结论,为水土保持日常监管和重点监管提供依据。三是开展生产建设项目水土保持监测季报质量抽查工作,全年共抽查120个项目的监测季报,并对存在问题情况进行通报。
5.持续探索生态产品价值转化。指导7个县(区)做好云南省第二批水土保持项目碳汇试点交易工作。指导5个县(市、区)做好云南省第一批水土保持生态产品价值转化试点工作。
6.全力配合厅相关处室工作。一是配合厅水保处开展2025年度生产建设项目水土保持方案实施情况、水土保持设施验收情况随机抽查工作,参与昭通、红河、大理、昆明、怒江、迪庆等州(市)项目的抽查。二是按要求有序推进泸西县2025年重点水利工作包保责任制督导工作。三是配合厅农水处对红河州、文山州4个县(市)共8座水库、1座水闸、4个县级监测预警平台、4个山洪灾害隐患点及1个山洪沟防洪治理项目防御工作落实情况开展防汛准备工作检查。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
云南省水土保持生态环境监测总站2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水土保持生态环境监测总站2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水土保持生态环境监测总站2025年度收入合计4058526.86元。其中:财政拨款收入4058526.86元,占总收入的100.00%;无上级补助收入、事业收入(含教育收费)、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比,收入合计增加785324.64元,增长23.99%。其中:财政拨款收入增加785324.64元,增长23.99%;上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。收入合计增加主要原因是农林水支出中的水土保持项目经费增加和人员经费增加。财政拨款收入增加主要原因是农林水支出中的水土保持项目经费增加和人员经费增加。
二、支出决算情况说明
云南省水土保持生态环境监测总站2025年度支出合计4058526.86元。其中:基本支出2162354.85元,占总支出的53.28%;项目支出1896172.01元,占总支出的46.72%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加785324.64元,增长23.99%。其中:基本支出增加173534.13元,增长8.73%;项目支出增加611790.51元,增长47.63%;上下年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省水土保持生态环境监测总站机构正常运转的日常支出2162354.85元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2044804.04元,占基本支出的94.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117550.81元,占基本支出的5.44%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省水土保持生态环境监测总站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1896172.01元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
本项目支出全部为水土保持项目经费支出,主要用于强化监测站点运行管理、推进年度水土流失动态监测、推进水土保持遥感监管及信息化应用、加强生产建设项目监测管理、持续探索生态产品价值转化等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水土保持生态环境监测总站2025年度一般公共预算财政拨款支出4058526.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加785324.64元,增长23.99%,完成年初预算的99.30%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出226996.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%,完成年初预算的114.46%。主要用于单位在职人员开支的养老保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是职工基本养老保险基数增加。
9.卫生健康(类)支出185571.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%,完成年初预算的97.41%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出;造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险基数调整。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出3500347.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.25%,完成年初预算的98.09%。主要用于开展水土保持监管监测相关工作;造成预决算差异的主要原因是项目支出中的水土保持经费有结余。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出145611.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%,完成年初预算的112.35%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1312.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少1428.00元,下降100.00%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为1312.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少1428.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1428.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1312.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年减少1428.00元,下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为1312.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年无“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少1428.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1428.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年无“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无相关工作发生的接待支出。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水土保持生态环境监测总站2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,上年无此项支出,主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省水土保持生态环境监测总站资产总额161311.86元,其中,流动资产2284.27元,固定资产90294.50元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产68733.09元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附件)。与上年相比,本年资产总额减少103433.91元,其中固定资产减少85123.65元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入345.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附件)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额2077.70元,其中:政府采购货物支出2077.70元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2077.70元,其中:授予小微企业合同金额2077.70元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附件。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
水土保持:反映水利系统纳入预算管理的水土保持单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
相关附件: