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目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省水文水资源局单位类别为公益一类事业单位。负责组织开展水文业务工作;承担全省水文水资源监测站网的规划建设;组织开展水文监测和预报,组织水文资料汇交、保管和使用;参与实施最严格水资源管理制度;承担全省水资源的监测、评价工作,开展水环境监测工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
云南省水文水资源局设置8个内设机构,包括:办公室、水情水资源处、站网监测处、水质监测处、科技信息处、计划财务处、人事处、离退休人员办公室。所属单位14个,分别是:省水文水资源局昆明分局、省水文水资源局曲靖分局、省水文水资源局玉溪分局、省水文水资源局普洱分局、省水文水资源局楚雄分局、省水文水资源局德宏分局、省水文水资源局文山分局、省水文水资源局西双版纳分局、省水文水资源局昭通分局、省水文水资源局大理分局、省水文水资源局保山分局、省水文水资源局丽江分局、省水文水资源局临沧分局、省水文水资源局红河分局。
(二)决算单位构成
云南省水文水资源局作为云南省水利厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
纳入云南省水文水资源局2025年度部门决算编报的单位共15个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位15个,分别是:省水文水资源局(本级)、省水文水资源局昆明分局、省水文水资源局曲靖分局、省水文水资源局玉溪分局、省水文水资源局普洱分局、省水文水资源局楚雄分局、省水文水资源局德宏分局、省水文水资源局文山分局、省水文水资源局西双版纳分局、省水文水资源局昭通分局、省水文水资源局大理分局、省水文水资源局保山分局、省水文水资源局丽江分局、省水文水资源局临沧分局、省水文水资源局红河分局,共计15个三级预算单位。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局2025年末编制内实有人员915人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员883人,机关和事业工人32人;经费自理人员0人。
云南省水文水资源局2025年末其他人员203人。包括财政拨款开支经费的人员203人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计4人(离休4人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员588人(离休0人,退休588人)。年末遗属95人。
车辆编制63辆,在编实有车辆56辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)全力支撑水旱灾害防御,着力构建坚实的水文防线,打赢了1953年有水文记录以来最严峻的防汛安全保卫战。入汛以来,全省水文编发各类水情信息、预警信息7834期,发布河道洪水预警73次,抢测洪水1438场次,发布11条河流12次编号洪水,启动防汛水文应急响应84次。报送水情实时信息2.6亿条,制作洪水预报4.3万站次。有效应对“桦加沙”“博罗依”“麦德姆”3轮强台风影响及23轮强降水过程,有效应对121条河流140个水文(位)站发生的203场次超警戒水位洪水,提出水库调度建议16次,构建了强有力的雨水情预报预警防线。
(二)持续完善站网布局,推进“十四五”圆满收官。一是加快“十四五”项目建设与收官。“十四五”最后一个项目中小河流重点洪水易发区监测应急建设(二期)工程完成投资64,680,000.00元;跨界河流水文站网建设(二期)工程除独龙江迪郎当水文站受水毁影响正在修复外,其余项目均已完工;大江大河水文监测系统工程进入试运行阶段,省级水文业务系统完成初验。二是有序推进重点项目。推进测雨雷达建设,研究制定云南长江(金沙江)流域测雨雷达建设方案,努力争取与三峡集团共建共享测雨雷达,协商建设大理片区相控阵测雨雷达;完成文山州砚山县测雨雷达建设。启动昭通、曲靖、大理3处巡测基地前期准备,完成迪庆、怒江2处地下水监测井建设。积极申报2026年投资建议计划,完成2025年中央预算内项目投资建议计划214,500,000.00元申报,并纳入省级重大项目库。
(三)业务能力和水平不断提升,水资源管理和水生态保护持续强化。一是主动服务水资源管理、湖泊革命,积极拓展水质水量水生态监测范围,持续提升监测能力。完成109个县级以上城市重要集中式饮用水水源地水质监督性监测。二是常态化开展重点高原湖泊124条入湖河流和264条入湖沟渠水质水量现场调查监测,分析入湖水量和污染物量及其分布变化规律,为湖泊保护治理提供数据支撑。三是组织完成267个地表水国家重点水质站、102个地表水国家一般水质站、257个省级河长制站、187个服务“湖泊革命”站等3800余站次的水质监测;开展牛栏江—滇池补水工程35个站点水质监测。
(四)大力推动科研创新,加快推动科研成果转化。一是提升水文科研内生动力,制定印发《云南省水文水资源局关于水文科技成果转化管理办法》。二是全力打造人才培养平台,主动牵头联合省水利勘测设计研究院、省水利水电科学研究院申报创建“云南省水安全保障重点实验室”,打造水利系统省级科技创新平台。三是推进产学研用深度融合,联合葛洲坝集团合作开展水文数据安全传输、AI处理与整编、小流域洪水预警预报AI模型研发、水文数据安全交易等工作;参与“珠江水文新质生产力创新协作联盟”“云南水利科技创新战略联盟”,积极与长江委水文局、三峡集团、葛洲坝集团、中水联科等行业部门、企业及高校开展技术合作,不断提升水文科研创新能力。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
云南省水文水资源局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局2025年度收入合计342,427,534.50元。其中:财政拨款收入326,074,337.96元,占总收入的95.22%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入16,353,196.54元,占总收入的4.78%。
与上年相比,收入合计减少14,781,514.08元,下降4.14%。其中:财政拨款收入增加1,553,485.93元,增长0.48%;无上级补助收入;事业收入减少15,844,682.48元,下降100.00%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少490,317.53元,下降2.91%。财政拨款收入增加的主要原因是人员经费支出增加。事业收入减少的主要原因是自2025年起,所取得的事业收入按非税收入管理核算,全额上缴省级财政。其他收入减少的主要原因是全省水文各预算单位收到的非同级财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局2025年度支出合计339,189,034.41元。其中:基本支出208,682,009.26元,占总支出的61.52%;项目支出130,507,025.15元,占总支出的38.48%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少249,442.95元,下降0.07%。其中:基本支出增加13,448,477.89元,增长6.89%;项目支出减少13,697,920.84元,下降9.50%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是2025年人员经费支出增加。项目支出减少的主要原因是水文基础设施建设项目支出、山洪灾害防治项目支出、其他收入承担的项目支出减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省水文水资源局机构正常运转的日常支出208,682,009.26元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出191,233,890.18元,占基本支出的91.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,448,119.08元,占基本支出的8.36%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省水文水资源局为完成事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出130,507,025.15元。其中:基本建设类项目支出52,333,920.25元。
水文测报项目经费96,690,487.00元,主要用于全省水文基础设施建设,水文(位)站的运行维护,组织开展水文监测和预报,组织水文资料汇交、保管与使用等。
水资源节约管理与保护项目经费5,704,721.87元,主要用于全省水文参与实施最严格水资源管理制度,承担全省水资源的监测、评价工作,开展水环境监测工作等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局2025年度一般公共预算财政拨款支出326,074,337.96元,占本年支出合计的96.13%。与上年相比增加1,527,646.58元,增长0.47%,完成年初预算的128.90%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出799,750.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,完成年初预算的94.09%。主要用于保障水文机构正常运转,开展水文测报、水质监测等工作;造成预决算差异的主要原因是厉行节约,压减一般性支出,形成资金结余。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出338,808.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于科技人才队伍建设支出;造成预决算差异的主要原因是年中收到高层次科技人才培养引进专项财政预算拨款。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出22,086,461.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%,完成年初预算的117.15%。主要用于全省水文离退休人员经费、职工养老保险缴费、职工死亡抚恤等支出;造成预决算差异的主要原因是职工养老保险缴费、职工死亡抚恤等支出增加。
9.卫生健康(类)支出16,429,041.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%,完成年初预算的101.74%。主要用于全省水文职工医疗保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是缴费人员和缴费基数正常增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出272,671,321.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.62%,完成年初预算的133.41%。主要用于全省水文日常运转、人员工资及开展水文测报、水质监测等专项工作;造成预决算差异的主要原因是年中收到水文基础设施建设项目和山洪灾害防治项目中央预算拨款等。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出13,748,955.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的108.06%。主要用于全省水文职工住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是缴费人员和缴费基数正常增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,013,780.59元,决算为1,949,865.37元,完成年初预算的96.83%;支出决算较上年减少10,355.95元,下降0.53%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为1,952,680.59元,决算为1,944,184.37元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.71%,完成年初预算的99.56%;公务接待费支出年初预算为61,100.00元,决算为5,681.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.29%,完成年初预算的9.30%。
因公出国(境)费用支出决算较上年减少8,308.51元,下降100.00%;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,463.56元,增长0.18%;公务接待费支出决算较上年减少5,511.00元,下降49.24%;具体是国内接待费支出决算5,681.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少5,511.00元,下降49.24%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,013,780.59元,支出决算为1,949,865.37元,完成年初预算的96.83%,支出决算较上年减少10,355.95元,下降0.53%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为1,952,680.59元,决算为1,944,184.37元,完成年初预算的99.56%;公务接待费支出年初预算为61,100.00元,决算为5,681.00元,完成年初预算的9.30%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约有关要求,严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算减少8,308.51元,下降100.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加3,463.56元,增长0.18%;公务接待费支出决算减少5,511.00元,下降49.24%,具体是国内接待费支出决算5,681.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少5,511.00元,下降49.24%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实厉行节约有关要求,严控“三公”经费支出,其中:2025年无因公出国(境)工作任务,因公出国(境)费用支出减少;公务用车购置费支出未发生,与上年持平;全省水文公务用车车龄较长、车辆老化严重,公务用车运行维护费较上年略增;公务接待任务减少,公务接待费较上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为56辆。主要用于全省水文开展水文测报、水质监测等日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次66人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级水文部门到云南省调研、检查及指导工作,相关省市水文部门人员到云南省学习交流等发生的支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局2025年机关运行经费支出0.00元,全省水文不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省水文水资源局资产总额932,140,526.91元,其中,流动资产79,372,764.52元,固定资产348,129,011.64元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程332,783,707.23元,无形资产58,262,732.12元(净值),其他资产113,592,311.40元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5,659,059.93元,其中固定资产减少42,074,701.88元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆12辆、账面原值5,439,675.42元,报废报损资产0项、账面原值0.00元,实现资产处置收入34,963.70元;出租房屋14,838.93平方米,账面原值18,854,819.87元,实现资产使用收入1,913,338.65元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,云南省水文水资源局政府采购支出总额32,174,981.52元,其中:政府采购货物支出4,136,264.56元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出28,038,716.96元。授予中小企业合同金额12,415,496.34元,其中:授予小微企业合同金额6,092,608.51元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局部门整体支出绩效由上级主管单位云南省水利厅统一公开,云南省水文水资源局不涉及部门整体支出绩效自评情况表的填报。
项目支出绩效自评详见附表(附表13—88)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、水质监测:反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
三、水文测报:反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报,水文测验,水文情报预报,河道监测,水量调度监测,水文业务管理,水资源公报编制,水文资料整编及水文设施运行维护等。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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