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目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省水文水资源局(本级)为云南省水利厅直属全额拨款公益一类事业单位,主要职责是负责组织开展水文业务工作;承担全省水文水资源监测站网的规划建设;组织开展水文监测和预报,组织水文资料汇交、保管和使用;参与实施最严格水资源管理制度;承担全省水资源的监测、评价工作,开展水环境监测工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
云南省水文水资源局(本级)共设置8个内设机构,包括:办公室、水情水资源处、站网监测处、水质监测处、科技信息处、计划财务处、人事处、离退休人员办公室。
云南省水文水资源局(本级)为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
云南省水文水资源局(本级)作为云南省水利厅的三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局(本级)2025年末编制内实有人员105人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员98人,机关和事业工人7人;经费自理人员0人。
云南省水文水资源局(本级)2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人(离休0人,退休95人)。年末遗属2人。
车辆编制8辆,在编实有车辆8辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)全力支撑水旱灾害防御,着力构建坚实的水文防线,打赢了1953年有水文记录以来最严峻的防汛安全保卫战。
(二)持续完善站网布局,推进“十四五”圆满收官。
(三)业务能力和水平不断提升,水资源管理和水生态保护持续强化。主动服务水资源管理、湖泊保护治理,积极拓展水质水量水生态监测范围,持续提升监测能力。
(四)大力推动科研创新,加快推动科研成果转化。主动牵头联合省水利勘测设计研究院、省水利水电科学研究院申报创建“云南省水安全保障重点实验室”,打造水利系统省级科技创新平台。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
云南省水文水资源局(本级)2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局(本级)2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局(本级)2025年度收入合计111,356,214.53元。其中:财政拨款收入109,668,761.93元,占总收入的98.48%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入1,687,452.60元,占总收入的1.52%。
与上年相比,收入合计减少22,571,568.13元,下降16.85%。其中:财政拨款收入减少21,356,055.73元,下降16.30%;无上级补助收入;事业收入减少2,902,965.00元,下降100.00%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加1,687,452.60元,上年无此项收入。主要原因:一是2024年预算调整增加云南省大江大河水文监测系统建设工程国债资金,2025年度无此项经费;二是本年事业收入按非税收入核算管理,全额上缴财政,事业收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局(本级)2025年度支出合计110,944,179.81元。其中:基本支出26,916,337.76元,占总支出的24.26%;项目支出84,027,842.05元,占总支出的75.74%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少20,585,923.71元,下降15.65%。其中:基本支出增加2,429,984.03元,增长9.92%;项目支出减少23,015,907.74元,下降21.50%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是人员经费支出增加。项目支出减少的原因是2024年预算调整增加云南省大江大河水文监测系统建设工程国债资金,2025年度无此项经费,因此支出较上年减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省水文水资源局(本级)机构正常运转的日常支出26,916,337.76元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,362,253.42元,占基本支出的90.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,554,084.34元,占基本支出的9.49%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省水文水资源局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出84,027,842.05元。其中:基本建设类项目支出52,333,920.25元。
水资源节约管理与保护项目经费1,587,256.14元,主要用于全省水文参与实施最严格水资源管理制度,承担全省水资源的监测、评价工作,开展水环境监测工作等。
水文测报项目经费56,361,585.91元,主要用于全省水文水资源监测站网的规划建设,组织开展水文监测和预报,组织水文资料汇交、保管与使用等。
防汛项目经费26,079,000.00元,主要用于云南省洪水风险图编制,山洪灾害防治项目X波段水利测雨雷达建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局(本级)2025年度一般公共预算财政拨款支出109,668,761.93元,占本年支出合计的98.85%。与上年相比减少21,356,055.73元,下降16.30%,完成年初预算的249.11%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出2,841,956.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%,完成年初预算的118.23%。主要用于我单位离退休公用经费和职工基本养老保险、工伤保险、失业保险缴费等支出;造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动,相关保险费用增加。
9.卫生健康(类)支出2,694,221.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%,完成年初预算的99.04%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出;造成预决算差异的主要原因是年度内缴费基数调整,相关保险费用减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出102,440,339.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.41%,完成年初预算的273.98%。主要用于省水文系统基本建设项目,云南省水文水资源局(本级)单位日常运转、人员工资以及开展水文测报、水质监测等专项工作;造成预决算差异的主要原因是年中下达水利发展资金山洪灾害防治项目经费预算、中央基建投资水文基础设施建设项目经费预算、国际报汛经费预算,部门预算机动经费预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出1,692,244.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%,完成年初预算的112.06%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是年中人员变动,相关住房公积金费用增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为209,600.00元,决算为206,947.00元,完成年初预算的98.73%;支出决算较上年减少9,762.86元,下降4.51%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为203,800.00元,决算为203,800.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.48%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为5,800.00元,决算为3,147.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.52%,完成年初预算的54.26%。
因公出国(境)费用支出决算较上年减少8,308.51元,下降100.00%;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加247.65元,增长0.12%;公务接待费支出决算较上年减少1,702.00元,下降35.10%;具体是国内接待费支出决算3,147.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,702.00元,下降35.10%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为209,600.00元,支出决算为206,947.00元,完成年初预算的98.73%,支出决算较上年减少9,762.86元,下降4.51%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为203,800.00元,决算为203,800.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为5,800.00元,决算为3,147.00元,完成年初预算的54.26%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求,严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算减少8,308.51元,下降100.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加247.65元,增长0.12%;公务接待费支出决算减少1,702.00元,下降35.10%,具体是国内接待费支出决算3,147.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,702.00元,下降35.10%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是2025年无因公出国(境)费用支出,费用较上年减少8,308.51元;二是厉行节约从严控制公务接待支出,公务接待支出减少1,702.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展水文测报、水质监测等日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次35人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级水文部门到云南省调研、检查及指导工作,相关省市水文部门人员到云南省学习交流等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局(本级)2025年机关运行经费支出0.00元,与上年相比无变化,主要原因是本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省水文水资源局(本级)资产总额474,036,266.00元,其中,流动资产46,667,530.71元,固定资产62,694,047.30元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程329,908,928.72元,无形资产34,765,759.27元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加54,444,063.71元,其中固定资产减少20,795,177.68元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额28,507,038.79元,其中:政府采购货物支出3,790,310.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出24,716,728.79元。授予中小企业合同金额10,438,178.79元,其中:授予小微企业合同金额4,367,080.29元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局(本级)整体支出绩效由主管部门云南省水利厅统一公开,云南省水文水资源局(本级)不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。
项目支出绩效自评情况详见附表(附表13—21)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、水质监测:反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
三、水文测报:反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报,水文测验,水文情报预报,河道监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制,水文资料整编及水文设施运行维护等。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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